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电力工业部审计工作实施办法

  (一)审计意见书:审计机构根据审计报告,对审计事项作出评价、改进、建议的,下达审计意见书。
  审计意见书、审计决定,送达被审计单位,并抄送上级审计机构。被审计单位对审计决定必须执行。被审计单位对审计意见书、审计决定如有异议,向执行审计任务单位负责人和上一级审计机构负责人在十五日内提出,该负责人应在三十天内提出处理意见。
  (二)审计决定:对被审计单位违反国家、部门和本单位规定的财务收支、财务收支行为,需要给予处理和处罚的,在职权范围内作出审计决定。
  第十六条 对重要项目实行后续审计,主要检查被审计单位执行审计意见书和审计决定的情况。

第六章 审计工作报告制度和档案管理

  第十七条 各级审计机构实行审计工作报告制度:年度审计工作计划和上年审计工作总结,部直属单位应于每年一月底前报部,审计统计报表应于季后五日内报部,重要审计报告、重要审计情况、审计工作经验可随时报送。
  第十八条 审计工作中所形成的文件资料,应指定专人管理,其立卷、归档的范围及其保管期限,按有关规定执行。

第七章 审计派出机构

  第十九条 电力部设在各地的审计分局,为电力部的派出机构,审计业务由部直接领导。
  各分局审计工作管辖地区、机构组织设置、人员配备及其管理按有关规定办理。
  第二十条 为了解情况,有利于审计工作开展,各分局参加挂靠网、省局有关会议,按规定阅读有关文件。
  第二十一条 审计分局的主要任务:
  (一)对各该地区部直属电力企事业单位的审计工作实行指导。
  (二)代表电力部按本规定的职权,对各该地区部直属电力企事业单位进行审计监督。
  (三)根据需要进行审计调查,并及时向部反映情况和报告工作。
  (四)完成部交办的审计项目及其他事项。

第八章 奖惩

  第二十二条 对审计工作有显著成绩的部门和单位,忠于职守、秉公办事有突出贡献,揭发检举违反财经纪律、抵制违反财经纪律有功人员应给予表扬和奖励。


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